nlthanh96 Kế Toán 24/3/20 #1 Tham gia 24/3/20 Bài viết 1 Thích 0 Bên em là công ty xây dựng ở Trà Vinh, có hoạt động xây lắp ở các huyện của Trà Vinh. Khi thanh toán KBNN tại các huyện đã giữ lại 2% thuế GTGT. Vậy khi kê khai thuế GTGT em phải kê khai phần thuế 2% đã nộp ở huyện như thế nào ạ ? 24/3/20 #1
Bên em là công ty xây dựng ở Trà Vinh, có hoạt động xây lắp ở các huyện của Trà Vinh. Khi thanh toán KBNN tại các huyện đã giữ lại 2% thuế GTGT. Vậy khi kê khai thuế GTGT em phải kê khai phần thuế 2% đã nộp ở huyện như thế nào ạ ?
LTGiang Kế Toán 24/3/20 #2 Tham gia 27/2/20 Bài viết 46 Thích 6 Bạn chỉ kê khai V đầu vào và đầu ra theo hóa đơn thôi. phần 2% bạn tự hạch toán N3331/131. Cuối kỳ, căn cứ vào số dư sổ 3331 để nộp thuế 24/3/20 #2
Bạn chỉ kê khai V đầu vào và đầu ra theo hóa đơn thôi. phần 2% bạn tự hạch toán N3331/131. Cuối kỳ, căn cứ vào số dư sổ 3331 để nộp thuế