- Tham gia
- 5/2/20
- Bài viết
- 28
- Thích
- 9
Câu hỏi: Các Anh Chị có kinh nghiệm đi trước cho em hỏi vấn đề này được không ạ!
Vấn đề về thuế GTGT đầu ra phải nộp
VAT đầu vào chủ yếu là hàng nhập khẩu, hàng nội địa mua trong nước thì không có hóa đơn đầu vào.
VAT đầu ra thì xuất theo yêu cầu khách mua hàng.
Làm cách nào để bên em không phải đóng thuế GTGT đầu ra ạ (ngoài cách là em cân đối đầu ra và đầu vào hàng tháng ạ)
Có những tháng không nhập khẩu hàng hóa, chủ yếu mua hàng nội địa bán lúc đó VAT đầu ra nhiều hơn VAT đầu vào. Như vậy xử lý như thế nào ạ.
Theo em hiểu thuế GTGT thực chất là doanh nghiệp nộp thay cho người sử dụng hàng hóa dịch vụ đó thôi. Nhưng sếp em thì nhất quyết là phải nộp thuế GTGT hàng quý ít hoặc không nộp mà được khấu trừ thì mới là kế toán VN.
Em xin cảm ơn ạ
Vấn đề về thuế GTGT đầu ra phải nộp
VAT đầu vào chủ yếu là hàng nhập khẩu, hàng nội địa mua trong nước thì không có hóa đơn đầu vào.
VAT đầu ra thì xuất theo yêu cầu khách mua hàng.
Làm cách nào để bên em không phải đóng thuế GTGT đầu ra ạ (ngoài cách là em cân đối đầu ra và đầu vào hàng tháng ạ)
Có những tháng không nhập khẩu hàng hóa, chủ yếu mua hàng nội địa bán lúc đó VAT đầu ra nhiều hơn VAT đầu vào. Như vậy xử lý như thế nào ạ.
Theo em hiểu thuế GTGT thực chất là doanh nghiệp nộp thay cho người sử dụng hàng hóa dịch vụ đó thôi. Nhưng sếp em thì nhất quyết là phải nộp thuế GTGT hàng quý ít hoặc không nộp mà được khấu trừ thì mới là kế toán VN.
Em xin cảm ơn ạ