Cả nhà cho e hỏi với ạ: e mới phát hiện ra năm 2024 kế toán có bị xót khoảng 10 hóa đơn đầu vào với tổng giá trị cả vat khoảng 23tr, vào các tháng 4+7+10+11+12/2024.
Vậy giờ e xử lý : kê khai thuế gtgt vào kỳ thuế quý 2.2025 và ghi nhận chi phí vào năm 2024 hay quay về năm 2024 để bổ sung thuế và hạch toán chi phí ạ.
e cảm ơn ạ
Vậy giờ e xử lý : kê khai thuế gtgt vào kỳ thuế quý 2.2025 và ghi nhận chi phí vào năm 2024 hay quay về năm 2024 để bổ sung thuế và hạch toán chi phí ạ.
e cảm ơn ạ