Chào anh chị, em có 1 vấn đề nhờ anh chị tư vấn ạ.
T07 bên em có 1 hóa đơn đầu vào (chi phí loại-chi phí không hợp lý) thuế 0%
Khi làm tờ khai VAT em quên không loại đi mà vẫn kê vào chỉ tiêu 23: "Giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa có thuế GTGT"
Do hóa đơn này không có thuế, không ảnh hưởng đến số thuế được khấu trừ thì em có cần phải làm tờ khai bổ sung không ạ?
Em cảm ơn anh chị ạ.
T07 bên em có 1 hóa đơn đầu vào (chi phí loại-chi phí không hợp lý) thuế 0%
Khi làm tờ khai VAT em quên không loại đi mà vẫn kê vào chỉ tiêu 23: "Giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa có thuế GTGT"
Do hóa đơn này không có thuế, không ảnh hưởng đến số thuế được khấu trừ thì em có cần phải làm tờ khai bổ sung không ạ?
Em cảm ơn anh chị ạ.