Nhờ anh chị xem giúp e bút toán sau e làm có đúng k ạ:
Hạch toán tiền hoàn thuế GTGT qua ngân hàng:
N1121
Có TK13311
Bên dịch vụ hạch toán như sau:
N1121
Có 711
Như vậy nếu bên dv làm như trên thì phát sinh trên tờ khai thuế GTGT số tiền còn được khâu trừ bị lệch với sổ = số tiền hoàn thuế rồi nếu đưa qua TK711. Em có hỏi mà dv k trả lời e ạ, Ee ko biết bên dv làm vậy là đúng k ạ anh chị ơi cho e ý kiến với ạ
Hạch toán tiền hoàn thuế GTGT qua ngân hàng:
N1121
Có TK13311
Bên dịch vụ hạch toán như sau:
N1121
Có 711
Như vậy nếu bên dv làm như trên thì phát sinh trên tờ khai thuế GTGT số tiền còn được khâu trừ bị lệch với sổ = số tiền hoàn thuế rồi nếu đưa qua TK711. Em có hỏi mà dv k trả lời e ạ, Ee ko biết bên dv làm vậy là đúng k ạ anh chị ơi cho e ý kiến với ạ
Sửa lần cuối: