bên công ty mình chiết khấu cho khách hàng thuộc diện HKD hay cá nhân
Như vậy khi bên đó nhận được chiết khấu nhưng bên công ty mình nộp giùm thuế
Thì bên công ty cần kê khai gì hồ sơ không , nộp khoản thuế đó thì chọn tiểu mục hay mã chương nào ạ
Mình cảm ơn nhiều ạ