- Tham gia
- 27/2/26
- Bài viết
- 4
- Thích
- 0
Dạ bên em nhận hàng ký gửi và khi bán trực tiếp xuất hóa đơn cho khách hàng. Cuối tháng sẽ đối chiếu với bên ký gửi về số lượng bán và bên ký gửi sẽ xuất hóa đơn số lượng thực bán đó qua cho bên em. Dạ cho e hỏi đối với hàng hóa nhận ký gửi này thì bên e sẽ hạch toán ntn? khi nhận hóa đơn bên ký gửi xuất thì bên e sẽ hạch toán ntn? e tìm hiểu thấy nói theo dõi riêng nhưng e chưa hiểu lắm
Mình dự định khi nhận hàng hóa sẽ hạch toán: Nợ 156: chỉ ghi số lượng, giá trị bằng 0/Có 338: 0
Cuối kỳ chốt số liệu bán thực tế sẽ hạch toán: Nợ 338:0/có 156 số lượng thôi giá trị bằng 0.
Khi xuất hóa đơn bán hàng cho khách: Nợ 131,111,112/ có 3331, có 338
Khi nhận hóa đơn bên ký gửi xuất : Nợ 338 Nợ 1331/có 331
Cuối kỳ trả tiền bán hàng cho bên ký gửi hạch toán: Nợ 331/có 112.
Khi xuất hóa đơn hoa hồng mình sẽ hạch toán:
Nợ 131/có 3331, có 511
Như vậy có được không ạ.
Mình dự định khi nhận hàng hóa sẽ hạch toán: Nợ 156: chỉ ghi số lượng, giá trị bằng 0/Có 338: 0
Cuối kỳ chốt số liệu bán thực tế sẽ hạch toán: Nợ 338:0/có 156 số lượng thôi giá trị bằng 0.
Khi xuất hóa đơn bán hàng cho khách: Nợ 131,111,112/ có 3331, có 338
Khi nhận hóa đơn bên ký gửi xuất : Nợ 338 Nợ 1331/có 331
Cuối kỳ trả tiền bán hàng cho bên ký gửi hạch toán: Nợ 331/có 112.
Khi xuất hóa đơn hoa hồng mình sẽ hạch toán:
Nợ 131/có 3331, có 511
Như vậy có được không ạ.