Tháng 7 bên em nhận được hóa đơn đầu vào điều chỉnh cho hóa đơn của tháng 6
Hóa đơn điều chỉnh này chỉ làm giảm số thuế được khấu trừ
Công ty em kê khai VAT theo tháng và đã nộp tờ khai thuế VAT tháng 6. Vậy kỳ tháng 7 bên em kê khai hóa đơn điều chỉnh này như thế nào ạ
1/ Kê khai giá trị và VAT của hóa đơn điều chỉnh vào chỉ tiêu 23 và 24 của tờ khai VAT tháng 7
2/ Kê khai giá trị điều chỉnh vào chỉ tiêu 23 và VAT điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 của tờ khai VAT tháng 7
3/ Kê khai VAT điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 của tờ khai VAT tháng 7, còn phần giá trị của hóa đơn điều chỉnh chỉ hạch toán không kê khai thuế
Em xử lý theo cách nào mới đúng quy định ạ.
Mong được Anh/Chị hướng dẫn thêm. Em cảm ơn Anh/Chị.
Hóa đơn điều chỉnh này chỉ làm giảm số thuế được khấu trừ
Công ty em kê khai VAT theo tháng và đã nộp tờ khai thuế VAT tháng 6. Vậy kỳ tháng 7 bên em kê khai hóa đơn điều chỉnh này như thế nào ạ
1/ Kê khai giá trị và VAT của hóa đơn điều chỉnh vào chỉ tiêu 23 và 24 của tờ khai VAT tháng 7
2/ Kê khai giá trị điều chỉnh vào chỉ tiêu 23 và VAT điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 của tờ khai VAT tháng 7
3/ Kê khai VAT điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 của tờ khai VAT tháng 7, còn phần giá trị của hóa đơn điều chỉnh chỉ hạch toán không kê khai thuế
Em xử lý theo cách nào mới đúng quy định ạ.
Mong được Anh/Chị hướng dẫn thêm. Em cảm ơn Anh/Chị.