Công ty em là thương mại, tháng 2 bên em có xuất hóa đơn bán hàng. Tới tháng 8 bên mua muốn trả lại một số hàng trong hóa đơn của T2 do không có nhu cầu sử dụng, và bên em là bên xuất hóa đơn điều chỉnh. Em có đọc thông tư gần nhất thì với Trường hợp Hàng bán bị trả lại, Bên bán sẽ kê khai vào Kỳ lập hóa đơn điều chỉnh. Tuy nhiên có một vấn đề khi kê khai, em sẽ phải kê khai giá trị âm (giảm doanh thu và VAT bán ra), và trên HTKK Chỉ tiêu 32 - 33 của em đang bị âm. như vậy có hợp lý không ạ? và nếu sai thì em nên kê khai như thế nào?