Cả nhà ơi, hôm nay em mới đọc qua dự thảo TT thay thế TT133. Mà em không thấy đề cập TK154. Công ty em là cty sản xuất phải dùng TK154 để tính giá thành sản phẩm. TK này thường xuyên có số dư nợ. Mà em đọc xong mà ko có chỗ nào đề cập đến chuyển số dư của TK này luôn ạ. Hoặc là hạch toán như thế nào? Cả nhà có ai biết chỉ em với?