Chào anh/chi, Bên e là thi công nội thất gỗ
E có 1 hoá đơn đã xuất hoá đơn cho khách 51.779.600 (theo giá trị hợp đồng ban đầu) ký phát hành ngày 18/09/2026 (Khách là đơn vị công ty)
Lần đầu khách tạm ứng 20.711.840 theo hợp đồng
Lần thứ 2 thanh toán còn lại 32.723.760 là đã gồm phần phát sinh (phát sinh là 1.656.000đ ) mà công ty e đã xuất hoá đơn theo hợp đồng là 51.779.600 rồi. Trường hợp này là khách đã chuyển dư phần e đã xuất cho khách.
Vậy thì phần phát sinh này mình xuất thêm để khớp với số tiền khách chuyển phải ko ạ?
Anh/chị hướng dẫn e xử lý trường hợp này sao cho hợp lý và tránh bị vướng khi kiểm tra ạ. Em cảm ơn anh/chị nhiều ạ.
E có 1 hoá đơn đã xuất hoá đơn cho khách 51.779.600 (theo giá trị hợp đồng ban đầu) ký phát hành ngày 18/09/2026 (Khách là đơn vị công ty)
Lần đầu khách tạm ứng 20.711.840 theo hợp đồng
Lần thứ 2 thanh toán còn lại 32.723.760 là đã gồm phần phát sinh (phát sinh là 1.656.000đ ) mà công ty e đã xuất hoá đơn theo hợp đồng là 51.779.600 rồi. Trường hợp này là khách đã chuyển dư phần e đã xuất cho khách.
Vậy thì phần phát sinh này mình xuất thêm để khớp với số tiền khách chuyển phải ko ạ?
Anh/chị hướng dẫn e xử lý trường hợp này sao cho hợp lý và tránh bị vướng khi kiểm tra ạ. Em cảm ơn anh/chị nhiều ạ.