Xin chào các anh chị em , mình có vấn đề này cần nhờ mọi người giúp đỡ .
Bên mình có HD phí dịch vụ ngân hàng , ví dụ như HĐ xuất ngày 30.06 , ký ngày 01.07 theo quy định chi phí hạch toán t6 , vat hạch toán t7. Nhưng khi hạch toán tờ HD này vào ngày 30.6 mình đang không biết hạch toán phần vat vào tài khoản nào , nếu để vào 133 thì sẽ bị lệch giữa tờ khai và sổ kế toán vì đây là phần VAT phát sinh và kê khai vào t7 , nhưng lại hạch toán vào t6 . Mình đang tạm hạch toán như sau :
Ngày 30/06 : N 331 C 112 : phần VAT
Ngày 01/07 : N 133 C 331 : phần VAT ở trên
Mình đang cảm thấy dùng TK 331 để làm trung gian như vậy chưa hợp lý lắm , nhưng chưa biết hạch toán như nào hợp lý hơn mà vẫn đảm bảo ghi nhận VAT vào đúng thời điểm . xin nhờ anh chị em tư vấn . xin cảm ơn anh chị em
Bên mình có HD phí dịch vụ ngân hàng , ví dụ như HĐ xuất ngày 30.06 , ký ngày 01.07 theo quy định chi phí hạch toán t6 , vat hạch toán t7. Nhưng khi hạch toán tờ HD này vào ngày 30.6 mình đang không biết hạch toán phần vat vào tài khoản nào , nếu để vào 133 thì sẽ bị lệch giữa tờ khai và sổ kế toán vì đây là phần VAT phát sinh và kê khai vào t7 , nhưng lại hạch toán vào t6 . Mình đang tạm hạch toán như sau :
Ngày 30/06 : N 331 C 112 : phần VAT
Ngày 01/07 : N 133 C 331 : phần VAT ở trên
Mình đang cảm thấy dùng TK 331 để làm trung gian như vậy chưa hợp lý lắm , nhưng chưa biết hạch toán như nào hợp lý hơn mà vẫn đảm bảo ghi nhận VAT vào đúng thời điểm . xin nhờ anh chị em tư vấn . xin cảm ơn anh chị em