- Tham gia
- 15/11/22
- Bài viết
- 74
- Thích
- 12
Em chào các anh chị tiền bối ạ! em có câu hỏi này liên quan đến việc ghi nhận chi phí đối với Hóa đơn GTGT đầu vào bị bỏ sót, cụ thể như sau ạ, cty em kê khai VAT theo quý, Q2/2023 em đã kê khai hết và hạch toán tất cả hóa đơn rồi, nhưng đến Q3/2023 này thì phát hiện bỏ sót vài hóa đơn. Theo em có biết thì quý này em có thể kê khai VAT thêm cho những HĐ bỏ sót này, còn về phần chi phí thì em ghi nhận tại thời điểm phát hiện có được không ạ hay ghi nhận tại thời điểm phát sinh giao dịch trên hóa đơn ạ