- Tham gia
- 17/3/21
- Bài viết
- 17
- Thích
- 1
Bên em cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng cho Công ty A thuê từ 01/01/2021 đến 31/03/2021, ngày 5/1/2021 bên em xuất hoá đơn cho Cty A giá trị hoá đơn là 30tr ~ 3 tháng ( chưa VAT). Ngày 15/1/2021 bên A mới thanh toán cho bên em.
1. Vậy em có thể hạch toán như này đc ko ạ?
- Ngày 5/1: xuất hoá đơn
Nợ Tk 131: 3tr
Có Tk 33311: 3tr
- Ngày 15/1: Khi nhận đc tiền khách hàng
Nợ TK 112: 33tr
Có Tk 131: 33tr
Nợ TK 131: 30tr
Có Tk 3387: 30tr
- Định kỳ cuối tháng bên em phân bổ doanh thu:
Nợ Tk 3387: 10tr
Có Tk 511: 10tr
2. Tuy nhiên theo TT 200 ko được hạch toán vào TK 3387 các khoản sau
+ Tiền nhận trước của người mua mà doanh nghiệp chưa cung cấp dịch vụ, hàng hoá
+ Doanh thu chưa thu được tiền của hoạt động cho thuê tài sản, cung cấp dịch vụ nhiều kỳ
Hơn nữa, thời điểm xuất hoá đơn quy định là hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc ngày thu tiền -> bên em xuất sai thời điểm nhưng không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế , nhưng có rất nhiều khách hàng đều yêu cầu bên em phải xuất hoá đơn trước họ mới thanh toán.
3. Trong trường hợp hoá đơn bên em xuất tháng 1 mà tháng 2 cty A mới thanh toán thì em ghi nhận hạch toán như nào đc ạ?
Mong các anh/ chị hướng dẫn em thêm, em cảm ơn ạ
1. Vậy em có thể hạch toán như này đc ko ạ?
- Ngày 5/1: xuất hoá đơn
Nợ Tk 131: 3tr
Có Tk 33311: 3tr
- Ngày 15/1: Khi nhận đc tiền khách hàng
Nợ TK 112: 33tr
Có Tk 131: 33tr
Nợ TK 131: 30tr
Có Tk 3387: 30tr
- Định kỳ cuối tháng bên em phân bổ doanh thu:
Nợ Tk 3387: 10tr
Có Tk 511: 10tr
2. Tuy nhiên theo TT 200 ko được hạch toán vào TK 3387 các khoản sau
+ Tiền nhận trước của người mua mà doanh nghiệp chưa cung cấp dịch vụ, hàng hoá
+ Doanh thu chưa thu được tiền của hoạt động cho thuê tài sản, cung cấp dịch vụ nhiều kỳ
Hơn nữa, thời điểm xuất hoá đơn quy định là hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc ngày thu tiền -> bên em xuất sai thời điểm nhưng không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế , nhưng có rất nhiều khách hàng đều yêu cầu bên em phải xuất hoá đơn trước họ mới thanh toán.
3. Trong trường hợp hoá đơn bên em xuất tháng 1 mà tháng 2 cty A mới thanh toán thì em ghi nhận hạch toán như nào đc ạ?
Mong các anh/ chị hướng dẫn em thêm, em cảm ơn ạ
Sửa lần cuối: