- Tham gia
- 30/3/21
- Bài viết
- 29
- Thích
- 4
Chào cả nhà!Bên e là công ty du lịch, có bán vé máy bay. Khi nhận hóa đơn từ đầu vào từ đại lý gửi về để làm căn cứ xuất cho khách thì ngoài khoản tiền vé, VAT 10% giá vé thì có thêm phần phí khác( không thuế). Anh/chị cho e hỏi khi xuất hóa đơn cho khách thì phần phí khác e viết như này có đúng không ah. Nhờ mọi người chỉ giáo giúp. XIn cảm ơn cả nhà!
VD: KHi nhận hóa đơn từ đại lý về:
+ Tiền vé: 454.545
+ Thuế VAT: 45.455
+ Phí khác: 370.000( khoản này không thuế)
=> Khi xuất hóa đơn cho khách e viết;
+ Tiền vé : 545.455
+ Thuế VAT: 54.545
+ Phí khác: 370.000
VD: KHi nhận hóa đơn từ đại lý về:
+ Tiền vé: 454.545
+ Thuế VAT: 45.455
+ Phí khác: 370.000( khoản này không thuế)
=> Khi xuất hóa đơn cho khách e viết;
+ Tiền vé : 545.455
+ Thuế VAT: 54.545
+ Phí khác: 370.000