Các anh chị cho em hỏi nhờ ạ,
Bên em là trường học
1. Em xuất hóa đơn hàng hóa, dịch vụ không thu tiền, trong đó có các loại dịch vụ chịu thuế gtgt và không chịu thuế gtgt. Phần trình bày trên hóa đơn em ghi rõ, giá trị từng dịch vụ bao nhiêu tiền. ví dụ học phí năm học 50 triệu, tiền ăn 10 triệu, thuế 800.000, đồng phục 1 triệu, tiền thuế 80.000. và thêm 1 dòng ghi chú học bổng không thu tiền.
2. trên phần mềm kế toán toán
a.. em hạch toán rõ doanh thu từng loại:
ghi có 511 học phí 50 triệu, có 511 tiền ăn 10 triệu, có 511 đồng phục 1 triệu .
có 33311 880.000 ( cho phần xuất hóa đơn)
Nợ 131 61.880.000
b. Vì là không thu tiền nên em hạch toán tiếp phiếu kế toán khác ghi ngược lại
NỢ 511 học phí 50 triệu, nợ 511 tiền ăn 10 triệu, nợ 511 đồng phục 1 triệu
Có 131 61 triệu
NỢ 642 880.000
Có 131 880.000 ( Em hạch toán như vậy đúng chưa ạ ? )
thì 131 hết số dư.
Em làm các thứ như vậy đúng chưa ạ, nhờ anh chị tư vấn giúp ạ.
Em cảm ơn
Bên em là trường học
1. Em xuất hóa đơn hàng hóa, dịch vụ không thu tiền, trong đó có các loại dịch vụ chịu thuế gtgt và không chịu thuế gtgt. Phần trình bày trên hóa đơn em ghi rõ, giá trị từng dịch vụ bao nhiêu tiền. ví dụ học phí năm học 50 triệu, tiền ăn 10 triệu, thuế 800.000, đồng phục 1 triệu, tiền thuế 80.000. và thêm 1 dòng ghi chú học bổng không thu tiền.
2. trên phần mềm kế toán toán
a.. em hạch toán rõ doanh thu từng loại:
ghi có 511 học phí 50 triệu, có 511 tiền ăn 10 triệu, có 511 đồng phục 1 triệu .
có 33311 880.000 ( cho phần xuất hóa đơn)
Nợ 131 61.880.000
b. Vì là không thu tiền nên em hạch toán tiếp phiếu kế toán khác ghi ngược lại
NỢ 511 học phí 50 triệu, nợ 511 tiền ăn 10 triệu, nợ 511 đồng phục 1 triệu
Có 131 61 triệu
NỢ 642 880.000
Có 131 880.000 ( Em hạch toán như vậy đúng chưa ạ ? )
thì 131 hết số dư.
Em làm các thứ như vậy đúng chưa ạ, nhờ anh chị tư vấn giúp ạ.
Em cảm ơn