E chào a/c.
Ac cho e hỏi. Công ty e 2018 chuyển khoản trước cho nhà cung cấp để đặt hàng sp A là 100 tr. E htoan nợ 331/ có 112: 100 tr
Tháng 1/2019 hàng về và hđ cũng về. Trên hđ thì xuất cho cty là 50 tr spA.
Đến t6/2019 hàng và hđ sản phẩm B về là 70 triệu
Cty e lại ck cho bên cung cấp 50 triệu nữa.
Hiện tại là chuyển dư 30 triệu. Đặt bên nhà cc 2 sản phẩm là A và B.
Bây giờ e hạch toán như thế nào cho chuẩn với số tiền e ck trước và dư ạ.
Em cảm ơn
Ac cho e hỏi. Công ty e 2018 chuyển khoản trước cho nhà cung cấp để đặt hàng sp A là 100 tr. E htoan nợ 331/ có 112: 100 tr
Tháng 1/2019 hàng về và hđ cũng về. Trên hđ thì xuất cho cty là 50 tr spA.
Đến t6/2019 hàng và hđ sản phẩm B về là 70 triệu
Cty e lại ck cho bên cung cấp 50 triệu nữa.
Hiện tại là chuyển dư 30 triệu. Đặt bên nhà cc 2 sản phẩm là A và B.
Bây giờ e hạch toán như thế nào cho chuẩn với số tiền e ck trước và dư ạ.
Em cảm ơn