Dạ e chào anh chị cho e hỏi là bên e xuất hóa đơn đáng lý là KCT mà ng xuất lại chọn là 0%, TH như thế này có cần phải xuất hóa đơn điều chỉnh không ạ, hay chỉ làm biên bản điều chỉnh và 04/SS-HĐĐT gửi cơ quan thuế thôi ạ (từ T1- nay khoản 25 tờ xuất nhầm thuế như vậy ạ.) e cảm ơn ac ạ