Em chào anh chị ạ!
Công ty em trong năm nay có phát sinh chi phí làm các băng tải phục vụ cho việc xuất hàng. Giai đoạn trước tháng 7, bên em chưa xuất hàng nên chi phí khấu hao cho những băng tải này, em đưa vào 627 và kết chuyển vào giá thành. Từ tháng 7 bắt đầu phát sinh hoạt động xuất hàng, nhưng không diễn ra thường ở các tháng ( có tháng phát sinh, tháng không phát sinh ạ). Vậy kể từ tháng 7 với chi phí khấu hao này những tháng xuất hàng em đưa vào 641, vậy những tháng không xuất hàng em nên đưa 641 hay đưa 627 thì phù hợp ạ!
Em cảm ơn anh chị!
Công ty em trong năm nay có phát sinh chi phí làm các băng tải phục vụ cho việc xuất hàng. Giai đoạn trước tháng 7, bên em chưa xuất hàng nên chi phí khấu hao cho những băng tải này, em đưa vào 627 và kết chuyển vào giá thành. Từ tháng 7 bắt đầu phát sinh hoạt động xuất hàng, nhưng không diễn ra thường ở các tháng ( có tháng phát sinh, tháng không phát sinh ạ). Vậy kể từ tháng 7 với chi phí khấu hao này những tháng xuất hàng em đưa vào 641, vậy những tháng không xuất hàng em nên đưa 641 hay đưa 627 thì phù hợp ạ!
Em cảm ơn anh chị!