- Tham gia
- 21/8/24
- Bài viết
- 18
- Thích
- 3
Dạ Anh Chị cho em hỏi:
Công ty em là Cty thương mại, đặt hàng NCC sản xuất rồi mua về bán lại. NCC sẽ đặt 1 số lượng nhãn mác trước, khi nào Cty em đặt hàng sẽ dùng nhãn mác này để sản xuất và xuất hoá đơn hàng hoá cho bên em.
Đầu kỳ, có chuyển cọc cho NCC 50triệu theo hợp đồng. Đến cuối kỳ, NCC thanh lý hợp đồng báo lượng nhãn đặt sài không hết trị giá 10triệu, nên họ chỉ cấn trừ 40triệu vào công nợ còn thiếu, còn 10triệu họ tính vào phần nhãn mác thừa. (phần này không xuất hoá đơn cho bên em).
Cho em hỏi, phần 10triệu này em hạch toán sao cho hợp lý ạ? Em định đưa vào chi phí không hoá đơn có được không ạ.
Em cảm ơn Anh Chị!
Công ty em là Cty thương mại, đặt hàng NCC sản xuất rồi mua về bán lại. NCC sẽ đặt 1 số lượng nhãn mác trước, khi nào Cty em đặt hàng sẽ dùng nhãn mác này để sản xuất và xuất hoá đơn hàng hoá cho bên em.
Đầu kỳ, có chuyển cọc cho NCC 50triệu theo hợp đồng. Đến cuối kỳ, NCC thanh lý hợp đồng báo lượng nhãn đặt sài không hết trị giá 10triệu, nên họ chỉ cấn trừ 40triệu vào công nợ còn thiếu, còn 10triệu họ tính vào phần nhãn mác thừa. (phần này không xuất hoá đơn cho bên em).
Cho em hỏi, phần 10triệu này em hạch toán sao cho hợp lý ạ? Em định đưa vào chi phí không hoá đơn có được không ạ.
Em cảm ơn Anh Chị!