Anh chị cho em hỏi công ty em là công ty bán vàng, tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT, nên xuất hoá đơn trực tiếp, cuối năm công ty tính đặt Lịch tặng khách hàng, vậy:
1/ Chi phí đặt lịch này có hoá đơn thì có đưa vào chi phí hợp lý tính thuế TNDN được không?
2/ Xuất hoá đơn bán ra tặng lịch ghi là hàng tặng không thu tiền bằng hoá đơn trực tiếp công ty đang xài được không?
3/ Hoá đơn hàng tặng lịch có phải tổng hợp lên tờ khai thuế GTGT không?
Cảm ơn
1/ Chi phí đặt lịch này có hoá đơn thì có đưa vào chi phí hợp lý tính thuế TNDN được không?
2/ Xuất hoá đơn bán ra tặng lịch ghi là hàng tặng không thu tiền bằng hoá đơn trực tiếp công ty đang xài được không?
3/ Hoá đơn hàng tặng lịch có phải tổng hợp lên tờ khai thuế GTGT không?
Cảm ơn