Anh chị cho em hỏi bên em có khoản chi phí tiếp khách cho công trình mình hạch toán vào TK 627 của công trình hay hạch toán vào TK 642 và có quy định hay thông tư nào làm cơ sở cho việc hạch toán này không ạ , em cảm ơn anh chị.
dạ cho vào CPQLDN là theo đúng bản chất của thông tư 200 phải không à và lúc trước em đã hạch toán vào tk 627 rồi thì có sai không ạ, có cần phải điều chỉnh lại cho đúng không ạ