- Tham gia
- 10/5/22
- Bài viết
- 14
- Thích
- 4
Kính chào Quý Anh/Chị. CTY e có 1 BĐS với nguyên giá là 1.500. Giá trị quyền sử dụng đất là 1.000. Giá trị còn lại là 400.
Lúc xuất HĐ chuyển nhượng BĐS thì e xuất như sau :
- Giá trị chuyển nhượng BĐS chưa bao gồm VAT : 2.000
- Gía đất được trừ để tính thuế GTGT : 455
Cộng tiền hàng là: 2.000 - 455 = 1.545. Vat 10%: 155. Tổng cộng: 2000 + 155 = 2.155. Và bên mua đã CK 2.155.
Vậy e phải hạch toán trong trường hợp này như thế nào, và khoản Giá đất được trừ 455 đưa vào đâu ạ.
Mong Anh/Chị giải đáp giúp e .!.
Lúc xuất HĐ chuyển nhượng BĐS thì e xuất như sau :
- Giá trị chuyển nhượng BĐS chưa bao gồm VAT : 2.000
- Gía đất được trừ để tính thuế GTGT : 455
Cộng tiền hàng là: 2.000 - 455 = 1.545. Vat 10%: 155. Tổng cộng: 2000 + 155 = 2.155. Và bên mua đã CK 2.155.
Vậy e phải hạch toán trong trường hợp này như thế nào, và khoản Giá đất được trừ 455 đưa vào đâu ạ.
Mong Anh/Chị giải đáp giúp e .!.