Anh chị cho em hỏi chút ạ!
Công ty em vừa nhập khẩu và xuất khẩu với 1 cty ở nước ngoài.
-Cuối năm bên em làm biên bản bù trừ công nợ 2 bên, Thì tại thời điểm bù trừ ngày 31/12 thì em lấy tỷ giá ngoại tệ của ngày 31/12 tại ngân hàng cty thường xuyên giao dịch, còn chênh lệch thì mình hạch toán chênh lệch đúng không ạ.
- Còn số chênh lệch mà tại thời điểm 31/12 khách hàng or bên mình chưa thanh toán thì mình làm bút toán đánh giá lại công nợ phải thu, phải trả cũng theo tỷ giá tại ngày 31/12đúng không ạ.
Mong các anh chị chỉ giáo, em cảm ơn
Công ty em vừa nhập khẩu và xuất khẩu với 1 cty ở nước ngoài.
-Cuối năm bên em làm biên bản bù trừ công nợ 2 bên, Thì tại thời điểm bù trừ ngày 31/12 thì em lấy tỷ giá ngoại tệ của ngày 31/12 tại ngân hàng cty thường xuyên giao dịch, còn chênh lệch thì mình hạch toán chênh lệch đúng không ạ.
- Còn số chênh lệch mà tại thời điểm 31/12 khách hàng or bên mình chưa thanh toán thì mình làm bút toán đánh giá lại công nợ phải thu, phải trả cũng theo tỷ giá tại ngày 31/12đúng không ạ.
Mong các anh chị chỉ giáo, em cảm ơn
Sửa lần cuối: