Mn giúp em với ạ:
Quý 2: xuất 2 tờ hóa đơn 10+11. Tuy nhiên tờ 10 xuất sai giá trị hợp đồng, nên bấm tờ 11 là điều chỉnh, tuy nhiên ko điều chỉnh giảm giá trị của tờ 10 mà xuất như xuất mới hoàn toàn=> Lúc khai VAT Q2 thì chỉ khai DT 1 tờ số 11, còn hệ thống thuế nó ghi nhận là DT của 10+11 lun.
Quý 3: xuất tờ 12 giảm toàn bộ giá trị của tờ 10. nghĩa là lúc này cộng 3 tờ 10+11+12 thì ra giá trị của tờ 11 thui
Mn cho em hỏi lúc này điều chỉnh BCT Q2 ko?
Quý 2: xuất 2 tờ hóa đơn 10+11. Tuy nhiên tờ 10 xuất sai giá trị hợp đồng, nên bấm tờ 11 là điều chỉnh, tuy nhiên ko điều chỉnh giảm giá trị của tờ 10 mà xuất như xuất mới hoàn toàn=> Lúc khai VAT Q2 thì chỉ khai DT 1 tờ số 11, còn hệ thống thuế nó ghi nhận là DT của 10+11 lun.
Quý 3: xuất tờ 12 giảm toàn bộ giá trị của tờ 10. nghĩa là lúc này cộng 3 tờ 10+11+12 thì ra giá trị của tờ 11 thui
Mn cho em hỏi lúc này điều chỉnh BCT Q2 ko?