- Tham gia
- 22/10/25
- Bài viết
- 2
- Thích
- 0
Em chào mọi ng ạ, mọi người giúp em vấn đề này với ạ, em kế toán mới đi làm được giao lập tờ khai VAT quý 3 này nhưng em chưa rõ cách làm. Em lập tờ khai cho công ty mẹ, chi nhánh sẽ gửi tờ khai và các hóa đơn về, chị kế toán trưởng hướng dẫn em là: các hóa đơn của chi nhánh và cty mẹ đều sẽ hạch toán lên Fast, vì vậy nếu như xuất bảng kê hóa đơn mua vào từ fast sẽ đều có số liệu của cty mẹ và chi nhánh, chị ấy yêu cầu em tách bảng kê ra làm 2 bảng kê là chi nhánh và cty mẹ riêng nhưng lại bảo em lấy số liệu từ bảng kê tổng (tức là số liệu cả quý ở trên phần mềm Fast) để lập tờ khai cho công ty mẹ, mặt khác chị ấy lại bảo chi nhánh đã tự kê khai thuế rồi, không được cho số liệu của chi nhánh lên tờ khai của cty mẹ vì như vậy sẽ bị kê khai trùng, chị ấy chỉ nói vậy thôi ạ rồi để em tự làm, em có hỏi thêm cũng k giải thích gì cả, em đang thắc mắc không biết em sai ở đoạn nào, có phải ở đoạn hạch toán phải chia ra để số liệu của CNhanh không xuất hiện trên bảng kê không ạ, nhưng mà chị ấy bảo em là phải hạch toán tất cả hóa đơn CNhanh nhưng không kê khai, mọi người giúp em với ạ