Dạ em chào các anh chị ạ, nhờ các anh chị giúp em giải đáp trường hợp này ạ. Khách hàng của em là doanh nghiệp giáo dục, dịch vụ bán ra KCT. Trên tờ khai GTGT quý sẽ không có số dư ở chỉ tiêu 22, 43 và chỉ tiêu 25 sẽ luôn bằng 0. Nhưng khi nhập hoá đơn lên MISA thì vẫn phải ghi nhận thuế TK 133 nên sổ sách vẫn dư ở tài khoản này và cộng dồn hàng năm (điều này làm xuất hiện sai lệch giữa sổ sách và tờ khai). Cho em hỏi, em nên xử lý số dư của tài khoản này như thế nào ạ. Em cảm ơn anh/chị nhiều ạ.