Cho em hỏi: Công ty em nhận thầu xây dựng giao cho thầu phụ, ngày 9/6 thầu phụ xuất hóa đơn cho bên em, nhưng bên em đã xuất hóa đơn cho khách vào ngày 2/6, vậy chi phí hóa đơn vào của thầu phụ em sẽ ghi nhận ngày 2/6 là nợ 6277 có 112, ko phản ánh thuế, đến ngày 9/6 em mới phản ánh số tiền thuế của hóa đơn này, như vậy có ổn không ạ?