Mọi người cho em hỏi với ạ:
Ccơ quan thuế yêu cầu công ty giải trình số liệu chênh lệch giữa tờ khai VAT mỗi quý và số liệu hóa đơn của công ty trên hệ thống điện tử. Vì lý do cty em không kê khai những thuế VAT (giá trị nhỏ ) của ngân hàng mà đưa hết vào chi phí nên có sự chênh lệch. Vấn đề này giải trình lên thuế có được không ạ? hay bắt buộc mình phải điều chỉnh lại tờ khai
Em cám ơn
Ccơ quan thuế yêu cầu công ty giải trình số liệu chênh lệch giữa tờ khai VAT mỗi quý và số liệu hóa đơn của công ty trên hệ thống điện tử. Vì lý do cty em không kê khai những thuế VAT (giá trị nhỏ ) của ngân hàng mà đưa hết vào chi phí nên có sự chênh lệch. Vấn đề này giải trình lên thuế có được không ạ? hay bắt buộc mình phải điều chỉnh lại tờ khai
Em cám ơn