- Tham gia
- 25/3/21
- Bài viết
- 19
- Thích
- 3
- công ty mình dịch vụ thuê và cho thuê văn phòng có 2 trường hợp:
TH1: 1 ban đầu xuất hóa đơn 20 triệu/1 tháng tiền thuê, sau đó dịch covid xin giảm 5 triệu.. Thì bên mình xuất hóa đơn điều chỉnh giảm 5 triệu đó...
1. HĐ tiền thuê: Nợ 131 có 5111, 3331
2. HĐ điều chỉnh giảm: phần này em hạch toán giảm Nợ 5111, 3331 Có 131 được ko? Hay phải đi qua tk 521: nợ 521, 3331 Có 131 (giảm giá hàng bán), cuối tháng kết chuyển qua 5111
- Nếu theo tt 133 thì lại ko có tk 521.
- Nếu giảm 5111 thì trên bảng cân đối số phát sinh tk 5111 nợ-có là: 20 triệu... Thì khi đi qua bảng kết quả kinh doanh mình tự lấy 20 triệu - 5 triệu thì điền vào cột doanh thu 15 triệu
TH2: xuất hđ tiền thuê vào đầu kỳ.. Ngày 1.3 xuất cho 3 tháng tháng 3,4,5. Người ta ở tới tháng 4 thì thanh lý và dọn đi thì mình xuất điều chỉnh giả 1 tháng 5. Thì mình hạch toán theo tt 200 đi qua 521 (hàng bán bị trả lại) rồi tới 5111 hay hạch toán giảm tk 5111 luôn ạ.
theo tt133 cũng lại ko có tk 521
em cảm ơn ạ
TH1: 1 ban đầu xuất hóa đơn 20 triệu/1 tháng tiền thuê, sau đó dịch covid xin giảm 5 triệu.. Thì bên mình xuất hóa đơn điều chỉnh giảm 5 triệu đó...
1. HĐ tiền thuê: Nợ 131 có 5111, 3331
2. HĐ điều chỉnh giảm: phần này em hạch toán giảm Nợ 5111, 3331 Có 131 được ko? Hay phải đi qua tk 521: nợ 521, 3331 Có 131 (giảm giá hàng bán), cuối tháng kết chuyển qua 5111
- Nếu theo tt 133 thì lại ko có tk 521.
- Nếu giảm 5111 thì trên bảng cân đối số phát sinh tk 5111 nợ-có là: 20 triệu... Thì khi đi qua bảng kết quả kinh doanh mình tự lấy 20 triệu - 5 triệu thì điền vào cột doanh thu 15 triệu
TH2: xuất hđ tiền thuê vào đầu kỳ.. Ngày 1.3 xuất cho 3 tháng tháng 3,4,5. Người ta ở tới tháng 4 thì thanh lý và dọn đi thì mình xuất điều chỉnh giả 1 tháng 5. Thì mình hạch toán theo tt 200 đi qua 521 (hàng bán bị trả lại) rồi tới 5111 hay hạch toán giảm tk 5111 luôn ạ.
theo tt133 cũng lại ko có tk 521
em cảm ơn ạ