Cho em hỏi xíu ạ,
Tháng 11/2022, bên em có làm thay đổi giấy phép KDLHQT, nộp tiền phí ngày 23/11/2022. Em đòi mãi mới nhận được biên lai như hình bên dưới. Em hạch toán ntn đúng ko ạ?
23/11/2022: Nợ 331/Có 1121: 2.000.000đ
29/11/2022: Nợ 6425/Có 331: 2.000.000đ
Mà hóa đơn viết sai như vậy, ko có địa chỉ và cũng ko ghi MST của cty. Em có nên loại chứng từ này khi tính thuế TNDN ko? Nhờ anh/chị hướng dẫn dùm em. Em cám ơn nhiều ạ!
Tháng 11/2022, bên em có làm thay đổi giấy phép KDLHQT, nộp tiền phí ngày 23/11/2022. Em đòi mãi mới nhận được biên lai như hình bên dưới. Em hạch toán ntn đúng ko ạ?
23/11/2022: Nợ 331/Có 1121: 2.000.000đ
29/11/2022: Nợ 6425/Có 331: 2.000.000đ
Mà hóa đơn viết sai như vậy, ko có địa chỉ và cũng ko ghi MST của cty. Em có nên loại chứng từ này khi tính thuế TNDN ko? Nhờ anh/chị hướng dẫn dùm em. Em cám ơn nhiều ạ!