Kính thưa anh chị.
Anh chị cho em hỏi ạ: Kỳ thuế T2/2021 em có kê khai sai thuế vat đầu vào tăng 76 triệu. Sau đó, em có phát hiện và song song lập tờ khai BS T2/2021 và điều chỉnh giảm 76 triệu trên chỉ tiêu 37 của tờ khai thuế T4/2022, dẫn đến phát sinh thuế phải nộp của kỳ thuế tháng 4/2022.
Mọi người cho em hỏi bút toán điều chỉnh giảm vat 76 triệu tại kỳ tháng 4/2022 em sử dụng bút toán nào để hạch toán để khớp số dư 3331 của tờ khai thuế ạ?
Trân trọng cảm ơn!
Anh chị cho em hỏi ạ: Kỳ thuế T2/2021 em có kê khai sai thuế vat đầu vào tăng 76 triệu. Sau đó, em có phát hiện và song song lập tờ khai BS T2/2021 và điều chỉnh giảm 76 triệu trên chỉ tiêu 37 của tờ khai thuế T4/2022, dẫn đến phát sinh thuế phải nộp của kỳ thuế tháng 4/2022.
Mọi người cho em hỏi bút toán điều chỉnh giảm vat 76 triệu tại kỳ tháng 4/2022 em sử dụng bút toán nào để hạch toán để khớp số dư 3331 của tờ khai thuế ạ?
Trân trọng cảm ơn!