Nhờ anh/chị hướng dẫn hạch toán dùm em ạ!
Cty thành lập ngày 09/03/2022, từ tháng 03 đến 11/2022: ko phát sinh doanh thu (đầu tháng 11 có phát sinh hợp đồng sửa chữa văn phòng cho khách, Gtri hợp đồng: 260.000.000đ)
- Từ tháng 10/2022, có phát sinh lương 4 nhân viên.
- Tháng 03/2022: có các hóa đơn làm con dấu, mua chữ ký số, mua HĐĐT, danh thiếp ban giám đốc (chưa hạch toán)
- Tháng 04/2022: có 4 hóa đơn mua tủ hồ sơ + máy tính + máy in, tổng giá trị: 44.000.000đ (KT dịch vụ đã kê khai thuế GTGT Q2)
- Tháng 06/2022: 1 hóa đơn làm bảng hiệu: 3.000.000đ (chưa hạch toán)
Quý 1+3: báo cáo trắng
Tháng 12, em mới chính thức nhận các chứng từ từ GĐ
Do tới tháng 12/2022, mới có doanh thu, các hóa đơn của tháng 3+6 (chưa hạch toán) giờ em hạch toán vào chi phí tháng 12 luôn được ko ạ? Hay phải hạch toán chi phí đúng tháng phát sinh, còn thuế GTGT thì treo qua quý 4 kê khai ạ?
Cty thành lập ngày 09/03/2022, từ tháng 03 đến 11/2022: ko phát sinh doanh thu (đầu tháng 11 có phát sinh hợp đồng sửa chữa văn phòng cho khách, Gtri hợp đồng: 260.000.000đ)
- Từ tháng 10/2022, có phát sinh lương 4 nhân viên.
- Tháng 03/2022: có các hóa đơn làm con dấu, mua chữ ký số, mua HĐĐT, danh thiếp ban giám đốc (chưa hạch toán)
- Tháng 04/2022: có 4 hóa đơn mua tủ hồ sơ + máy tính + máy in, tổng giá trị: 44.000.000đ (KT dịch vụ đã kê khai thuế GTGT Q2)
- Tháng 06/2022: 1 hóa đơn làm bảng hiệu: 3.000.000đ (chưa hạch toán)
Quý 1+3: báo cáo trắng
Tháng 12, em mới chính thức nhận các chứng từ từ GĐ
Do tới tháng 12/2022, mới có doanh thu, các hóa đơn của tháng 3+6 (chưa hạch toán) giờ em hạch toán vào chi phí tháng 12 luôn được ko ạ? Hay phải hạch toán chi phí đúng tháng phát sinh, còn thuế GTGT thì treo qua quý 4 kê khai ạ?