A/c cho mình hỏi: Công ty mình thực hiện dự án nhà máy chế biến, đã trả tiền thuê đất 1 lần cho 40 năm(+10 năm được miễn thuế). Số tiền thuê 1 lần này mình hạch toán vào 242, vì 10 năm đầu được miễn nên sẽ hạch toán bắt đầu phân bổ TK 242 từ năm thứ 11. Nhưng hiện tại tới năm thứ 2 công ty lại chuyển nhượng dự án cho 1 Công ty khác (chưa xây dựng gì cả). Vậy:
- Khi chuyển nhượng thì hạch toán kế toán như thế nào?
- Thuộc đối tượng không phải kê khai thuế, tính thuế và Lợi nhuận (doanh thu bán dự án - chi phí thuê đất)phải nộp 20% thuế TNDN phải không?
A/c nào biết giải đáp giúp mình với, mình xin cảm ơn
- Khi chuyển nhượng thì hạch toán kế toán như thế nào?
- Thuộc đối tượng không phải kê khai thuế, tính thuế và Lợi nhuận (doanh thu bán dự án - chi phí thuê đất)phải nộp 20% thuế TNDN phải không?
A/c nào biết giải đáp giúp mình với, mình xin cảm ơn