- Tham gia
- 20/2/20
- Bài viết
- 42
- Thích
- 7
Cty mình lĩnh vực điện thoại, làm đại lý cho Vietel và VNPT. Hàng tháng hai bên chốt doanh thu với nhau và mình xuất hóa đơn nhưng luôn trễ 1-2 tháng. Ví dụ doanh thu T11, T12/2019: 10trđ thì tháng 1/2020 mới xuất hóa đơn: 10trđ
Vậy để hạch toán doanh thu cho đúng kỳ thì mình ghi nhận trước doanh thu T11, T12/2019 vào KQKD 2019. Mình hạch toán theo TT200 như sau
- Năm 2019: Nợ 3387/511: 10trđ
- Năm 2020: Nợ 131/ có 3387, có 333: 11trđ
Có bạn nào gặp trường hợp như mình không? mình hạch toán như vậy là đúng không vậy?
Vậy để hạch toán doanh thu cho đúng kỳ thì mình ghi nhận trước doanh thu T11, T12/2019 vào KQKD 2019. Mình hạch toán theo TT200 như sau
- Năm 2019: Nợ 3387/511: 10trđ
- Năm 2020: Nợ 131/ có 3387, có 333: 11trđ
Có bạn nào gặp trường hợp như mình không? mình hạch toán như vậy là đúng không vậy?