Mọi người cho e hỏi trường hợp này với ạ.
1. khi mua hàng nhà cung cấp xuất hóa đơn mua hàng cho bên e, nhưng trong cùng tháng đó mới xuất trả hàng khuyến mại và trên hóa đơn khuyến mại đó ghi là hàng khuyến mại không thu tiền. Vậy khi nhập phần mềm thì e chỉ nhập hàng khuyến mại đó cũng ghi số lượng và thành tiền bằng không có đúng không ạ. ( hình thức khuyển mại kiểu mua 10 tặng 1)
2. Hóa đơn khuyến mại có một số sản phẩm khác loại với hóa đơn mua hàng. thì e sẽ hạch toán giá trị của sp khác loại đó vào 711 theo giá nhập của hóa đơn gần nhất, còn sp khuyến mại cùng loại e để giá trị bằng 0.
em hạch toán như vậy có hợp lý không ạ?
1. khi mua hàng nhà cung cấp xuất hóa đơn mua hàng cho bên e, nhưng trong cùng tháng đó mới xuất trả hàng khuyến mại và trên hóa đơn khuyến mại đó ghi là hàng khuyến mại không thu tiền. Vậy khi nhập phần mềm thì e chỉ nhập hàng khuyến mại đó cũng ghi số lượng và thành tiền bằng không có đúng không ạ. ( hình thức khuyển mại kiểu mua 10 tặng 1)
2. Hóa đơn khuyến mại có một số sản phẩm khác loại với hóa đơn mua hàng. thì e sẽ hạch toán giá trị của sp khác loại đó vào 711 theo giá nhập của hóa đơn gần nhất, còn sp khuyến mại cùng loại e để giá trị bằng 0.
em hạch toán như vậy có hợp lý không ạ?