- Tham gia
- 25/2/21
- Bài viết
- 147
- Thích
- 26
Em chào anh/ chị,
Anh/chị cho em hỏi, công ty em có trả tiền thuê phòng hàng tháng cho anh quản lý người VN (đã khấu trừ thuế TNCN của anh này trên khoản tiền thuê phòng này), có ghi rõ trong hợp đồng lao động là hàng tháng anh này được cty trả tiền phòng.
Tuy nhiên, khi hoàn thuế, cơ quan thuế xác định KHÔNG CHO HOÀN VAT của các HD thuê phòng này (lý do: Chỉ chi cho cá nhân anh này, không phục vụ hoạt động sxkd của DN. Chỉ khi nào thuê nhà ở tập thể cho công nhân viên thì mới được hoàn VAT vì có phục vụ sxkd).
Cho em hỏi:
1/ Theo trường hợp trên, thuế xác định như vậy là đúng hay sai?
2/ Khi thuế loại VAT không cho hoàn như vậy, thì toàn bộ chi phí của các HD thuê nhà có được tính vào CP hợp lý khi quyết toán thuế TNDN hay không?
3/ Việc các hóa đơn mua vào của DN, không kê khai tờ khai VAT, thì có được tính vào chi phí khi quyết toán thuế TNDN không?
Nhờ anh/ chị tư vấn giúp em.
Em cảm ơn anh chị nhiều ạ!
Anh/chị cho em hỏi, công ty em có trả tiền thuê phòng hàng tháng cho anh quản lý người VN (đã khấu trừ thuế TNCN của anh này trên khoản tiền thuê phòng này), có ghi rõ trong hợp đồng lao động là hàng tháng anh này được cty trả tiền phòng.
Tuy nhiên, khi hoàn thuế, cơ quan thuế xác định KHÔNG CHO HOÀN VAT của các HD thuê phòng này (lý do: Chỉ chi cho cá nhân anh này, không phục vụ hoạt động sxkd của DN. Chỉ khi nào thuê nhà ở tập thể cho công nhân viên thì mới được hoàn VAT vì có phục vụ sxkd).
Cho em hỏi:
1/ Theo trường hợp trên, thuế xác định như vậy là đúng hay sai?
2/ Khi thuế loại VAT không cho hoàn như vậy, thì toàn bộ chi phí của các HD thuê nhà có được tính vào CP hợp lý khi quyết toán thuế TNDN hay không?
3/ Việc các hóa đơn mua vào của DN, không kê khai tờ khai VAT, thì có được tính vào chi phí khi quyết toán thuế TNDN không?
Nhờ anh/ chị tư vấn giúp em.
Em cảm ơn anh chị nhiều ạ!