- Tham gia
- 26/3/22
- Bài viết
- 7
- Thích
- 2
Chào các anh/ chị,
Các anh chị cho em hỏi, Cty e phân phối xi măng, cuối mỗi tháng nhà máy chốt số lượng sau đó chiết khấu sản lượng cho cty e, nhưng hóa đơn chiết khấu rơi vào tháng sau. Giá thành bán ra bên e đã trừ hết chiết chấu vào vì thế hiên tại vào thời điểm cuối tháng e ghi nhận trước khoản chiết khấu như sau : Nợ 1388/ có 632 để ghi giảm không bị âm giá vốn.
Sang tháng sau khi nhận đc hóa đơn thì e ghi nhận lại Nợ 331/Có 1388.
Còn về phần thuế GTGT e vẫn kê khai vào tháng phát hành hóa đơn ạ.
Em làm như vậy có được không ạ
Mong anh / chị giải đáp giúp
Em Cảm ơn
Các anh chị cho em hỏi, Cty e phân phối xi măng, cuối mỗi tháng nhà máy chốt số lượng sau đó chiết khấu sản lượng cho cty e, nhưng hóa đơn chiết khấu rơi vào tháng sau. Giá thành bán ra bên e đã trừ hết chiết chấu vào vì thế hiên tại vào thời điểm cuối tháng e ghi nhận trước khoản chiết khấu như sau : Nợ 1388/ có 632 để ghi giảm không bị âm giá vốn.
Sang tháng sau khi nhận đc hóa đơn thì e ghi nhận lại Nợ 331/Có 1388.
Còn về phần thuế GTGT e vẫn kê khai vào tháng phát hành hóa đơn ạ.
Em làm như vậy có được không ạ
Mong anh / chị giải đáp giúp
Em Cảm ơn