Dạ anh chị cho em hỏi ạ, quý 2 bên em có hoá đơn mua phần mềm. phần mềm này thuộc hàng không chịu thuế ạ. Kế toán trước có kê khai tờ khai VAT quý là không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ. Dạ như vậy là có hợp lý không ạ? Và nếu hoá đơn này cần kê khai chỗ hàng hoá dịch vụ mua vào trong kỳ thì em cộng vào kê khai ở quý 3 này có được không ạ?