Hóa đơn năm cũ (2 bên đã kê khai, đóng năm tài chính) đến nay bên bán thông báo mặt hàng đó lẽ ra là không chịu thuế mà lúc đó họ xuất 10%, bên mình cũng sơ ý không phát hiện. Nay họ sẽ xuất 1 hóa đơn điều chỉnh giảm VAT đó. Vậy bên mình sẽ kê khai giảm VAT vào Tờ khai tháng sắp tới đồng thời hạch toán ghi tăng chi phí, giảm thuế vào kỳ hiện tại này, ok không cả nhà ?