Em chào anh chị, Công ty em có 1 hóa đơn từ cuối năm 2020, đợt đó công ty mới thành lập nên còn chưa rõ về chuyện hóa đơn >20 triệu bắt buộc phải chuyển khoản và lúc đó công ty có phát sinh 1 hóa đơn tổng là 35 triệu nhưng sếp của em đã thanh toán tiền mặt, sau đó bên em làm báo cáo tài chính và báo cáo thuế vẫn tính hóa đơn đó vào. Nhờ các anh chị tư vấn giúp giờ em có nên làm lại báo cáo tài chính và báo cáo thuế GTGT năm 2020 không ạ. Hay là có cách nào để mình vẫn giữ được khoản chi phí đó ạ. Em xin cám ơn mọi người ạ.