Công ty em xuất hóa đơn cho KH vào tháng 8, nhưng giờ phát hiện xuất sai số tiền nên 2 bên chốt là xuất hóa đơn thay thế vào tháng 10 này cho KH. Báo cáo thuế quý 3 thì bên em chưa nộp báo cáo, báo cáo thuế thì bên phía khách hàng họ đã nộp theo tháng rồi. Vậy giờ em bên Bán khi xuất thay thế hóa đơn vào tháng 10 thì em kê khai thuế GTGT bán ra ở quý 3 hay kê khai GTGT tờ thay thế này vào quý 4 ạ?