- Tham gia
- 29/3/21
- Bài viết
- 5
- Thích
- 2
cty A và cty B ký HĐ hợp tác kinh doanh ( BCC), cty A sẽ điều hành và thực hiện khai thuế riêng. vậy cho hỏi các hoá đơn đầu vào liên quan đến BCC sẽ xuất về mã số thuế của BCC hay MST của cty A,
cuối năm có phải làm báo cáo tài chính riêng của BCC nộp cho CQ thuế ko, mình theo giõi hạch toán và kê khai như 1 cty mới luôn hay sao ạ
rât mong các a/c có kinh nghiệm chia sẻ ạ, em cảm ơn
cuối năm có phải làm báo cáo tài chính riêng của BCC nộp cho CQ thuế ko, mình theo giõi hạch toán và kê khai như 1 cty mới luôn hay sao ạ
rât mong các a/c có kinh nghiệm chia sẻ ạ, em cảm ơn