- Tham gia
- 18/12/19
- Bài viết
- 97
- Thích
- 21
Ac cho e hỏi. cty e nhận các hoá đơn điều chỉnh, thay thế. Từ trước đến nay e toàn kê khai vào kỳ nhận hoá đơn. Theo quy định phải kk bổ sung vào kỳ sai sót rồi kê vào chỉ tiêu 37;38 của kỳ hiện tại. Vậy giờ e phải kk bổ sung hết lại ạ? Cả kỳ sai sót, kỳ đã nhận hđ điều chỉnh thay thế. Rồi điền vào chỉ tiêu 37;38 của kỳ T6 ạ? Hic( cty e toàn phát sinh khấu trừ thuế, kể cả giờ kk bổ sung cũng k phát sinh số thuế phải nộp ạ).