Bên e T10/2024 có nhận 1 hóa đơn điều chỉnh tăng (đầu vào) của 1 hóa đơn mua hàng hóa xuất T9/24 (hóa đơn dạng có mã của cơ quan thuế).Kế toán vật tư nhà e nhận hóađơn thấyđủ chữ kí số bên bán nên kê khai bình thường. Hóađơnđã kê khai vào kì T10/24.
Giờ đến T3/25 đóng chứng từ phát hiện ra chưa có mã cơ quan thuế tra cứu lại mới thấy hóa đơn ko hợp lệ, hỏi lại bên bán mới biết là hóa đơn lỗi chưa gửi đi cơ quan thuế. Bên bán phát hành lai vào 30/03/25.
Giờ trường hợp này emphải kê khai lại tờ khai thuế T10/2024 còn hóađơndidefu chỉnh mới xuất e kê khai vào T3/25 phải khôngạ? Nhờ anh chị chỉ giúp em.
Giờ đến T3/25 đóng chứng từ phát hiện ra chưa có mã cơ quan thuế tra cứu lại mới thấy hóa đơn ko hợp lệ, hỏi lại bên bán mới biết là hóa đơn lỗi chưa gửi đi cơ quan thuế. Bên bán phát hành lai vào 30/03/25.
Giờ trường hợp này emphải kê khai lại tờ khai thuế T10/2024 còn hóađơndidefu chỉnh mới xuất e kê khai vào T3/25 phải khôngạ? Nhờ anh chị chỉ giúp em.