Em chào cả nhà ạ,
Dịp Tết bên em có mua quà để biếu khách.
Bên em nhận được hóa đơn đầu vào (mua quà) và đã xuất hóa đơn hàng biếu tặng, cụ thể:
Giá trị chưa thuế: 22.400.000đ
Thuế GTGT: 2.240.000đ
Tổng cộng: 24.640.000đ
Khi kê khai hóa đơn này, khoản tiền 22.400.000đ sẽ khai vào Chỉ tiêu [32]. Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%
=> Tổng doanh thu trên tờ khai thuế và tổng doanh thu trên sổ sách sẽ bị lệch một khoản đúng = 22.400.000đ.
Vậy, cho em hỏi là thường những trường hợp như vậy, Thuế có yêu cầu giải trình không ạ?
Em cảm ơn./.
Dịp Tết bên em có mua quà để biếu khách.
Bên em nhận được hóa đơn đầu vào (mua quà) và đã xuất hóa đơn hàng biếu tặng, cụ thể:
Giá trị chưa thuế: 22.400.000đ
Thuế GTGT: 2.240.000đ
Tổng cộng: 24.640.000đ
Khi kê khai hóa đơn này, khoản tiền 22.400.000đ sẽ khai vào Chỉ tiêu [32]. Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%
=> Tổng doanh thu trên tờ khai thuế và tổng doanh thu trên sổ sách sẽ bị lệch một khoản đúng = 22.400.000đ.
Vậy, cho em hỏi là thường những trường hợp như vậy, Thuế có yêu cầu giải trình không ạ?
Em cảm ơn./.