Nhờ anh chị hướng dẫn giúp em trường hợp này.
Công ty em là bên mua, tháng 3 này bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất từ thuế 8 thành thuế thuế 10 của hóa đơn tháng 12/22, làm tăng số thuế VAT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của cty em, vậy hóa đơn điều chỉnh này e kê khai ở kỳ hiện tại tháng 3 được không hay phải kê khai bổ sung lại của tháng 12/22.
Công ty em là bên mua, tháng 3 này bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất từ thuế 8 thành thuế thuế 10 của hóa đơn tháng 12/22, làm tăng số thuế VAT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của cty em, vậy hóa đơn điều chỉnh này e kê khai ở kỳ hiện tại tháng 3 được không hay phải kê khai bổ sung lại của tháng 12/22.