Em chào các anh chị và thầy @Thức Nguyễn Văn ạ!
Công ty em là đại lý vé máy bay bán cho khách hưởng chênh lệch ( thương mại mua đi bán lại).
VD:
* Bên đại lý xuất vé máy bay cho em như sau:
Vé máy bay chưa thuế GTGT: 2.000.000đ
Các khoản thu hộ khác : 400.000đ
Thuế GTGT (8%) : 160.000đ
Tổng thanh toán: 2.560.000đ
* Bên em xuất ra
Vé máy bay chưa thuế : 2.100.000đ
Các khoản thu hộ khác : 400.000đ
Thuế GTGT (8%) 168.000đ
Tổng thu khách : 2.668.000đ
Vậy : Phần kê khai trên tờ khai thuế GTGT mua vào, bán ra: phần các khoản thu khác kê khai vào chi tiêu nào trên tờ khai thuế vậy ạ?
Em có thắc mắc mong thầy @Thức Nguyễn Văn và mọi người giúp em ạ!
Em cảm ơn nhiều!
Công ty em là đại lý vé máy bay bán cho khách hưởng chênh lệch ( thương mại mua đi bán lại).
VD:
* Bên đại lý xuất vé máy bay cho em như sau:
Vé máy bay chưa thuế GTGT: 2.000.000đ
Các khoản thu hộ khác : 400.000đ
Thuế GTGT (8%) : 160.000đ
Tổng thanh toán: 2.560.000đ
* Bên em xuất ra
Vé máy bay chưa thuế : 2.100.000đ
Các khoản thu hộ khác : 400.000đ
Thuế GTGT (8%) 168.000đ
Tổng thu khách : 2.668.000đ
Vậy : Phần kê khai trên tờ khai thuế GTGT mua vào, bán ra: phần các khoản thu khác kê khai vào chi tiêu nào trên tờ khai thuế vậy ạ?
Em có thắc mắc mong thầy @Thức Nguyễn Văn và mọi người giúp em ạ!
Em cảm ơn nhiều!