Mọi người cho em hỏi bên em Tổng cục Hải quan mới ktra sau thông quan và ra biên bản nộp thêm thuế VAT do áp sai thuế suất,theo em tìm hiểu thì phần VAT này bên em được kê khai khấu trừ, vậy khi kê khai trên HTKK em kê khai chung vào chỉ tiêu 24 hay là kê khai điều chỉnh tăng vào chỉ tiêu 38 ạ?mong mọi người giúp đỡ