Cho em hỏi quý 4/2022 em có bỏ sót 2 hóa đơn đầu vào 400k tiền thuế, 2 hóa đơn này bên em cũng không hạch toán chi phí giờ quý 3/2025 em mới phát hiện bị sót 2 HĐ này thì em ko kê khai được không, trường hợp phải kê khai thì em kê khai vào kỳ nào (Hóa đơn này chỉ ảnh hưởng đến số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau không làm tăng giảm số phải nộp và số được hoàn)